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    上市公司財務審計主要審查哪些內(nèi)容
    發(fā)表于 2023-04-25 21:44:37 瀏覽:0
    文章導讀:上市公司財務審計主要審查哪些內(nèi)容

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    1. 會計準則合規(guī)性:審計師需要審查企業(yè)財務報告中會計政策、會計估計和會計準則是否符合當?shù)胤煞ㄒ?guī)和會計準則的規(guī)定。


    2. 內(nèi)部控制有效性:審計師需要評估企業(yè)內(nèi)部各業(yè)務流程、管理層面以及制度建設等方面的控制是否有效,并確定其是否能夠發(fā)現(xiàn)和避免潛在的錯誤、失誤和欺詐等風險。


    3. 財務報表真實準確性:審計師需要逐項查看企業(yè)資產(chǎn)、負債、利潤和現(xiàn)金流量凈額等方面的數(shù)據(jù)是否真實完整,并評估所涉及的會計政策和會計估計是否合理。


    4. 財務風險評估:審計師需要對企業(yè)進行財務風險評估,以了解企業(yè)面臨的財務風險,包括市場風險、信用風險、流動性風險、匯率風險等方面的審查。


    5. 重要運營數(shù)據(jù)審計:審計師需要通過對企業(yè)財務數(shù)據(jù)與運營數(shù)據(jù)的合理性和有效性評估,以驗證企業(yè)的經(jīng)營績效和競爭力是否真實可靠。

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